学校召开审计工作领导小组会议

2024-04-24

为认真贯彻落实省教育厅关于加强内部审计工作的精神,顺利开展2024年内部审计工作,4月24日,学校召开审计工作领导小组会议,党委副书记、院长董占军,副院长张艳霞,党委委员、组织部部长许磊出席会议。会议由张艳霞主持。

董占军就做好本次专项内部审计提出四点要求:一要提高政治站位深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,提高思想认识,审计事关学校改革发展稳定大局,事关学校经济活动健康运行,事关师生员工福祉和利益,要深刻认识内部审计的重要性、紧迫性、严肃性。要加强自身建设通过本次专项审计,积极拓展审计人员培训新途径,进一步提高业务能力,强化作风建设,着力打造一支专兼结合、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计干部队伍。三要树立风险意识。对风险实行规范化的统一管理,保证对工作中的风险有足够的鉴别能力和完善的风险报警机制,为学校高质量发展保驾护航。四要开源节流。全面梳理学校收入来源,挖掘内部增收潜力,增强勤俭节约意识,调整优化支出结构,严控一般性支出,努力提高办学效益,促进学校内涵式健康发展。

会上,学校审计工作领导小组办公室主任、审计处处长代江涛传达了《山东省教育厅关于组织开展高等学校2024 年专项内部审计工作的通知》(鲁教财函(2024)20号),汇报了《我院2024 年专项内部审计工作方案》。专项内部审计组成员孔庆法汇报了《学生权益保障政策落实审计内容分工表》、《与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实分工表》。会议原则上通过了本次内部审计工作方案及相关任务分工。

学校审计工作领导小组成员党委办公室(学院办公室)、党委组织部、人事处、财务处、审计处、资产管理处、后勤管理处(基建处)主要负责同志参加会议。

供稿单位:2024年专项内部审计组;作者:李淼;校审:王伟杰;复审:石龙潭;终审:孙磊、代江涛

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